Monday, 04 de March de 2024
Auditoria Control Interno Contable Vigencia 2023
6. Informe final Auditoria Austeridad del Gasto 1-2024
Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno SACI de la Contraloría General de la República
Informe de Auditoria de Autoevaluación Modelo Estándar de Control Interno ¨MECI¨ Vigencia 2024
Informe de Control Interno Contable Vigencia 2023
Informe Auditoria Austeridad del Gasto 4° Trimestre 2023
Informe Seguimiento Acciones Mejora Fuente Auditoria Control Interno Julio a Diciembre 2023
5. INFORME AUDITORÍA EVALUACIÓN GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - 2023
Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades que hallan encontrados en Ejercicio de Las Funciones
 Bogotá: Conmutador: 57 601 7051111 - 4077075 Central de citas: WP 3153405973 - Cel 3330334220- Fijo  601 3789995    correo  zpcitas.medicas@hus.org.co
Bogotá: Conmutador: 57 601 7051111 - 4077075 Central de citas: WP 3153405973 - Cel 3330334220- Fijo  601 3789995    correo  zpcitas.medicas@hus.org.co atencion.usuario@hus.org.co
atencion.usuario@hus.org.co Notificaciones judiciales al email notificaciones@hus.org.co
Notificaciones judiciales al email notificaciones@hus.org.co 
             
            